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用友t3月末结账流程
用友T3
期末怎么结转本期损益?
答:
1、进入“账务处理”中的“凭证过账”。2、进入“凭证过账”,按照操作提示“前进”,最后过账“完成”
。3、过账完毕后,需结转当期损益,点击“账务处理”中的“结转损益”。4、进入结转损益,按照操作提示“前进”,到最后结转损益“完成”。5、“完成”后生产损益凭证号,即可点击“确定”。6、损益...
用
用友T3
,
月末结账
的顺序是什么
答:
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。
月末结账
是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金...
T3用友
通如何期末
结账
和反结账
答:
【操作步骤】
1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份
。用鼠标点击要结账月份。2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止...
用友T3
怎样反
结账
、反记帐、反审核凭证
答:
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面
。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
用友T3 月末
转账和月末结转怎么弄呢?
答:
【解决方案】
(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框
。点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明。(2)点击“增行”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录,科目“5401 主营业务成本”,方向“借”(这里的“方向”指...
用友T3
期间损益结转如何操作
答:
标准是每一个月做一次损益结转。以下使用
用友T3
财务软件描述期间损益结转步骤:1、点击总账界面的【
月末
结转】图标进入到损益结转界面。2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。3、在“本年利润科目”后面...
用友T3
的
结账
顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——
月末
转账...
答:
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——
结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
用友T3
账务通普及版
月末
转帐如何操作?
答:
1、首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行
月末结账
时间;如下图所示:2、登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示:3、审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示:4、然后进行月末转账;打开月末转账后选择...
用友T3
中销售成本结转的处理方法及
流程
答:
下面是我为大家带来的
用友T3
中销售成本结转的处理方法及
流程
,欢迎阅读。 一、根据企业具体情况选择软件实施方案 企业可以根据供应链管理系统中核算模块启用与否及售出产品成本的计价方法不同选择不同的实施方案。 1. 利用总账自动转账功能实现销售成本结转。如果企业启用了总账系统,但没有启用核算模块,销售成本的结转...
凭证做完了,
用友T3
怎么操作记账结转
答:
总账系统———
月末结账
———选择月份———点击下一步———对账———下一步———下一步———结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)6、1、初始报表 进入
用友
通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的...
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