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用友t312月结账流程
用友T3的结账
顺序是什么?
答:
填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
用友T3
年结操作详细
流程
答:
注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结 用友T3年结操作流程
结转总账 操作:年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告
结转步骤完成后,会弹出结转报告。确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转 用友T3年结操作流程 1.选择按‘余额...
用友T3
行政专版中年末怎样结转收入支出
答:
(1)经过检查确定各科目余额准确无误后,对各月份 进行记帐
结账
(由于还要填制结转凭证,12 月只能记账,不能结帐);(2)进入“财务报表”模块,生成1 至
12 月份
的收入 支出表和资产负债表(月报)。3、结转本年收入支出(进入注册[控制台]时一定要以 12 月31 日的操作日期进入)(1)进入“总...
求
用友t3
月末
结账
的
步骤
!详细点……
答:
月末结账:注意模块先后顺序。
销售 采购 第一层结账,库存 第二层结账,应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账,总账最后
。 结账的步骤按照软件提示做就好,没有特别的地方。
用友T3
月末
结账
和年末结账的区别?
答:
没有区别,都是
结账
,
流程
也是一样的。就是在
12月
要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要结转到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。会计分录:(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 (2)如果年终时‘本年...
用友T3
月末转账和月末结转怎么弄呢?
答:
1、打开
用友T3
的主界面,需要找到月末转账这个图标并点击进入。2、确定期间损益结转这一项,注意第一次使用科目列表位空,需要设置。3、在本年利润科目那里输入对应编码以后,点击确定按钮。4、这个时候会显示与期间损益结转相关的具体情况,继续点击确定按钮。5、下一步,需要通过全选并点击确定按钮来自动...
凭证做完了,
用友T3
怎么操作记账结转
答:
总账系统———月末
结账
———选择
月份
———点击下一步———对账———下一步———下一步———结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)6、1、初始报表 进入
用友
通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的...
用友
财务软件的
结账步骤
(用友软件
结账流程
)
答:
一、
结账步骤
:1、首先我们要打
用友
财务软件,看一下账套的各个模块是否做了
月结
,确保之前的做完月结。2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。4、创建成功后...
用友T3
账务通普及版月末转帐如何操作?
答:
1、首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末
结账
时间;如下图所示:2、登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示:3、审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示:4、然后进行月末转账;打开月末转账后选择...
用友T3
总账
结账
怎么结?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的
月份
,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
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