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内部控制风险管理的过程
如何处理创业与
风险
防范的关系
答:
第三,合理配置资源。创业者应合理配置人力、物力、财力等资源,避免因资源配置不当而引起的风险。在资源分配
过程
中,应根据实际需要和市场变化进行调整。第四,建立有效的
风险控制
机制。创业者应建立一套完善的风险控制机制,包括建立
内部控制
制度、完善财务审计制度、加强合同管理等方面。这些机制可以有效地...
保险公司可持续经营发展反思
答:
如加拿大宏利人寿保险公司和台湾地区国泰人寿保险公司采取了两种不同形式的
内部控制
和
风险管理的
组织架构和模式。加拿大宏利人寿保险公司设有首席风险官和专门的风险管理部门,而国泰人寿则采取了由专门业务部门负责特定风险管理和内部控制的模式。两种模式都对公司面临的内部和外部风险进行全面的风险管理。从海外...
公司
内部管理风险
有哪些
答:
如流程设计不良或矛盾、作业执行发生疏漏、
内部控制
未落实;5、法律
风险
:契约之完备与有效与否对企业可能产生之风险,如承作业务之适法性、外文契约及外国法令之认知;6、会计风险:会计处理与税务对企业盈亏可能产生之风险,如帐务处理之妥适性、合法性、税务咨询及处理是否完备;7、资讯风险:资讯系统之...
风险管理
审计基本定义
答:
风险管理
审计是一种由企业
内部
审计部门实施的严谨
过程
,它通过系统化和规范化的手段,对企业的风险管理进行全面评估。这个审计活动的核心是围绕风险管理信息系统、各业务循环以及相关管理部门的运营展开,主要目标是识别、分析和评价风险,同时对
风险的
管理和处理进行审核,以提升机构的管理效率并支持其目标的...
内控
制度是什么意思?
答:
内控制度是企业中比较重要的管理制度,其建立是为着规范公司
内部管理
、减少
内部控制风险
、优化企业经营结构、提升企业管理效率,而使其规范的运用需要具备成熟的企业管理文化和良好的企业治理环境。内控制度可以帮助企业建立健康的规章制度,有助于制约管理层,降低风险发生概率,提升企业核心竞争力。内控制度是一...
行政事业单位
内部控制的
控制方法
答:
行政事业单位
内部控制的
控制方法:内部审计、收支
管理控制
、人力资源管理控制、信息技术管理控制、采购管理控制、内部监督控制、
风险管理
控制。1、内部审计:建立独立的内部审计机构,对单位的各项活动进行定期的、全面的审计,发现问题并提出改进意见,确保单位运作的合规性和高效性。2、收支管理控制:建立严格的...
注册会计师《公司战略与
风险管理
》的考试内容是什么?
答:
6、战略实施和战略控制的主要内容、
过程
与方法;7、公司治理的概念及理论;8、公司内部治理结构和外部治理机制;9、公司治理的基础设施;10、风险与风险管理基本原理;11、企业面对的主要风险;12、
风险管理的
基本流程和管理体系;13、风险管理的主要技术与方法;14、
内部控制
的主要内容及其在风险管理中的...
资金
管理风险
案例分析介绍
答:
资金
管理风险
案例分析篇1 近年来,在审计工作
过程
中,发现了众多贪污、挪用等经济案件,在互联网上,更是可以搜索到涉案金额达百万、千万甚至近两亿元的大案。很多人在锒铛入狱的同时,也给国家造成了巨大的经济损失。令人扼腕叹息,痛心不已。但追根溯源,这些案例,其实都与单位
内部控制
失灵有关。现代审计理论提出,审计工作...
新疆商业银行金融创新现状及引发的
风险
答:
但俗话说“收益越大,风险也就越大”,金融创新具有双刃剑效应,
风险管理
是银行创新
过程
中不可忽视的重要方面 。三、我国商业银行必须将风险管理贯穿于创新过程始终风险管理是银行创新过程中不可忽视的重要方面。对于现代商业银行而言,风险管理已经渗透到它的血液当中。因此,不考虑风险的创新不是科学的创新,不会给银行...
内部
人
控制的
概念
答:
5. 建立
内部控制
体系是一个持续
的过程
,企业需考虑组织特性、业务流程、人员技能和信息系统等因素,不断优化控制措施,并评估其有效性。6. 内部控制基于“
风险管理
”理念,识别、评估和控制潜在风险,减少对财务的负面影响。企业应列出潜在风险并采取相应控制措施,同时内部审计应注重风险管理。7. 总体而言...
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