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审计取证单是什么意思
下列
审计取证
方法中。最适于实现总体合理性审计目标的是:
答:
【答案】:D 总体合理性是指记录或列报的金额在总体上的正确性程度。通常是指
审计
人员使用分析性复核方法或实施适当的审计程序后对被审计单位所记录或列报的金额在总体上的正确性程度所做的估计。所以分析方法是最合适的
审计
人员通过现场监督被审计单位有形资产的盘点,并进行适当的抽查的取...
答:
【答案】:D 监盘是指
审计
人员通过现场监督被审计单位对各种实物资产及现金、有价证券的盘点,并进行适当抽查而取得审计证据的方法。A项,观察,是指察看相关人员正在从事的活动或者执行的程序;B项,询问,是指以书面或者口头方式向有关人员了解关于审计事项的信息;C项,函证是审计人员为证明被审计单位...
在CPA
审计
中,为
什么
对简要财务报表发表意见是不适当的?
答:
如果财报被否定了,我不知道你有没有经验被否定的财报
是什么
样子,我可以告诉你,这种财报很差很差,完整版得财报都虚假,那你制定简要财报然后给出意见根本务必要,对投资者可能有误导之嫌,所以不合适。如果是无法表示,说明寻求证据的努力或其他
审计
行为由于客观条件被限制,没法
取证
,财报的真实与否没法...
六年
审计
人总结如何做好内部审计的感想
答:
对干了五年以上的老内审人员来说,无论在组织中是否给予一定的职级,都应按照专家级的水平要求自己,为组织管理层提供更高层面的管理建议。二、良好的责任心是做好内部
审计
保证 干好任何工作都要有良好的责任心。做好内部审计,责任心可能比暂时具备的业务技能更重要。做内审工作,需要在不断地调查
取证
...
事业单位
审计
处年终总结
答:
从字面
意思
就能够看出来工作总结是一种
什么
样的文体了。工作总结就是你上班的时候以一个周期循环而写的一篇文章,主要是以月度、季度、半年度而写的一篇工作总结。以下是 工作总结频道为你整理的《事业单位
审计
处年终总结》,希望你喜欢! 【篇一】 2017年,我行政事业审计处在市委、市政府的正确领导下,在省厅的...
会计师事务所的主要业务有哪些?
答:
3.CFA,这是一个很高端的服务线,是最接近投行的一个服务组,找种子企业,协助尽职调查,帮忙联系融资,最后包装上市或者卖掉。这个服务线业务不多,但是每单都很大。所谓三年不开张,开张吃三年的典型代表!4. 法政会计。最像律师,经济案件中
取证
的和辩护的一群人财务人员。5. 重组(restructuring) 帮...
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