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收到甲方工程结算怎么做会计分录
甲方
扣
工程
款的
会计
处理
答:
1、
收到
工程款借:银行存款贷:
工程结算
(如果此款已经登记工程结算,就计入应收工程款)2、支付罚款借:利润分配(因为支付罚款不能计入成本,他本身代有惩罚性质,应当由自己单位的利润分配解决,如果计入成本那就占了国家便宜,所得税份额少了)贷:银行存款.
甲方
扣工程款的
会计
处理
怎么做
?其实我们通过小编老师在...
建筑业
会计分录
答:
工程款进账100万 借:银行存款 100万 贷:预收账款 100万 付给承包人(项目部)90万 借:预付工程款 90万 贷:银行存款 90万
收到
提供的人材发票90万 借:施工成本—材料费 90万 贷:预付工程款 90万 开建筑发票100万交给
甲方
了 借:预收账款 100万 贷:
工程结算
收入 100万 计提...
建筑劳务公司
收到甲方
的工程进度款,是做主营业务收入呢还是
工程结算
答:
1、拨款30万,借:银行存款30万借:应收账款-应收工程款-
甲方
110万 贷:
工程结算
140万 2、班组借款5万,班组结算20万借:
工程施工
-人工费 20 贷:银行存款 5万 贷:应付账款-应付分包款-XX班组 15万 年末确认成本、收入 借:主营业务成本 借(贷):工程施工-合同毛利 贷:主营...
这个
会计分录怎么
处理呢
视频时间 01:49
工程施工怎么
做账?
答:
贷:银行存款(或现金)2、支付人员工资时:借:
工程施工
--人工费 --税金(开的建安税发票上的,没开的话就不用写)贷:应付工资 银行存款 3、发生费用时(租用机械):借:工程施工--机械使用费 贷:银行存款 4、当签定工程合同时:借:应收账款 贷:
工程结算
5、
当收到
工程款时:借:银行...
建筑行业从建账到
工程
完工
结算
应该
怎样做会计分录
?
答:
2、应付分包款(往来单位核算)核算应付分包工程款 3、暂估应付款(往来单位核算)核算暂估入账的款项(包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账)。 4、应付质保金(往来单位核算)核算应付分包单位的质保金,最好设置有到期日。 (五)
工程结算
(往来单位/项目核算)核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。 (六)主营...
建筑行业从建账到
工程
完工
结算
应该
怎样做会计分录
视频时间 19:52
工程
款
结算
记什么科目?
答:
什么时候使用
工程结算
和
工程施工
会计科目?我是建筑工程的,工程施工,其实就是你日常生产成本的归集。工程结算一般都是在期末应用,就是甲方确认的计量(其实有的是是估算的)禒预收账款,就是
收到甲方
预先拨来的工程款了。有的时候预收和应收是合并应用的。支付工程款的
会计分录
看你发票是否到了,到了...
建筑行业中
甲方
拨付的房屋
如何做会计分录
答:
朋友您问建筑行业中
甲方
拨付的房屋
如何做会计分录
?答:您问的情况说明建设单位没有现金支付,就得以房屋抵顶,给您房屋时按照双方协议抵顶
工程
款 借:房屋(协议价) 贷:应收工程款
甲方
按发票入账,后扣除一部分
工程
款
怎么
记账
答:
到的工程款中扣除了一部分罚款就应该本着收支两条线的原则记账,即,
收到
工程款就计入工程款、该支付的罚款就支付,具体记账程序是:1,收到工程款 借:银行存款 贷:
工程结算
(如果此款已经登记工程结算,就计入 应收工程款)2,支付罚款 借:利润分配 (因为支付罚款不能计入成本,他本身...
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