00问答网
所有问题
当前搜索:
用友T3反结账
用友T3
在固定资产模块里 怎么
反结账
?
答:
,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:
T3
固定资产
反结账
,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。
在
用友T3
固定资产模块已经制凭证、也折旧、结账了,怎样
反结账
???
答:
双击
用友
通
T3
资产增加, 选择资产类别 ,录入卡片信息(卡片录入的当月不计提折旧),录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值,折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息 ,保存。具体操作如下:1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 2、计提本月固定资产折旧(固定...
用友t3
新版本11.1如何
反结账
求助
答:
T3
总账
反结账
步骤:1.点开总账系统,点击【月末结账】;2. 选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;3.输入登录操作员的密码,【确定】即可;4.确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。T3总账反记账步骤:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【...
用友T3
普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何
反结账
答:
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,
反结账
、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
t3
标准版出纳通
反结账
怎么取消
答:
用友t3
一、
反结账
: 点选期末处理-结账,弹出结账介面,然后按CTRL+SHIFT+F6,就提示你输入账套主管密码,输入回车后,就取消了一个月的结账 二、反记账 在选单行-总账-凭证下,有恢复记账前状态,点选后输入账套主管密码,就可取消一个月的记账 三、取消稽核 在稽核介面里,有取消稽核按钮 四、...
用友T3
关于
反结账
的一个小问题
答:
这句话的意思是你
反结账
的月份超过了系统启用的日期,比如说,你的反结账月份是10月份,而你启用的日期是11月份,那么就会出现这样的提示 如果你取消的月份确实是在系统启用日期之后,还会出现这种提示,那么数据库可能就出现问题了
用友T3
固定资产
反结账
,新增的资产会被删除?
答:
是的,所以在你做
反结账
操作之前,做好把新增的资产卡片导出来!
用友T3
财务软件年度账
结账
方法
答:
进入
用友
通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。(1)、取消结账 以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要
反结账
月份→同时按下...
用友T3
固定资产折旧弄错了 咋修改 总账模块已
反结账
了 还是没有办法...
答:
如果总账已经
反结账
,那就反固定资产的结账,然后再固定资产下的处理菜单下有个折旧清单,把鼠标放在输出和退出之间按Ctrl+Alt+G即可修改。固定资产反结账方法:至结账月份,进入固定资产(会提示不能操作,别管)之后,在结账的位置,有恢复结账前状态。1、如果总账已经反结账,那就反固定资产的结账,然后...
用友T3
版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想
反结账
再重新结转行吗...
答:
如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证,只需要将所有凭证取消记账即可;”)2、登录到11年度,将你要修改的凭证所在的月份要
反结账
,反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证;修改完毕之后将所有凭证记账,然后在将所有月份结账;3、用账套主管身份在【系统管理】...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜