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用友t3年底未分配利润结转
用友
通
T3
资产负债表年初数不平,怎么办?
答:
解决方法:1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。2、修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额...
用友t
+如何将本年
利润结转
到
利润分配
里
答:
用友T3
设置本年
利润结转
到
利润分配
-
未分配利润
的方法如下:首先,需要进入用友T3的财务系统,在“期末处理”模块中选择“结转损益”功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将“本年利润”科目设置为借方,将“利润分配-未分配利润”科目设置为贷方。然后...
用友T3
月末结账和
年末
结账的区别?
答:
没有区别,都是结账,流程也是一样的。就是在12月要多做一个会计分录,就是“本年利润”科目余额要
结转
到“
利润分配
-
未分配利润
”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。\x0d\x0a会计分录:\x0d\x0a(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额\x0d\x0a 借:利润分配-未分配利润...
往来款是否可以和本年
利润
会计分录
答:
借:本年利润 贷:
利润分配
——
未分配利润
(2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计年度企业是亏损的,作如下处理:借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
用友t3
财务会计软件结账操作流程图:(1)检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2)月末
结转
必须全部生成并...
用友t3
财务报表数据生成错误
答:
如果前两个月的报表都没有错那就要检查你本月所做的凭证,看是不是有没记账的凭证,要不就是期间损益
结转
的时候出错了。如果是
利润
表的话可能会是你这个月加了新的损益类科目,但在转账定义下面没重新对期间损益进行科目指定,所以结转出来的损益不对就造成你的报表不对了。
用友
软件中都有现成的财务...
用友T3
财务软件资产负债表不平
答:
应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的
未分配利润
公式有问题,重新设置。
用友T3
怎么把上年的本年
利润结转
答:
用友T3
设置本年
利润结转
到
利润分配
-
未分配利润
的方法如下:首先,需要进入用友T3的财务系统,在“期末处理”模块中选择“结转损益”功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将“本年利润”科目设置为借方,将“利润分配-未分配利润”科目设置为贷方。然后...
如何在
用友
软件中设置
利润结转
?
答:
用友T3
设置本年
利润结转
到
利润分配
-
未分配利润
的方法如下:首先,需要进入用友T3的财务系统,在“期末处理”模块中选择“结转损益”功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将“本年利润”科目设置为借方,将“利润分配-未分配利润”科目设置为贷方。然后...
用友T3
月末结账和
年末
结账的区别,有流程更好!
转入
本年
利润
时的会计分录...
答:
借:本年利润 贷:
利润分配
——
未分配利润
(2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计年度企业是亏损的,作如下处理:借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
用友T3
财务会计软件结账操作流程图:(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末
结转
必须全部...
用友T3的
年结操作流程
答:
2.1、将“本年利润”科目转到“
未分配利润
”科目 2.2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销(可忽略)2.3、会计科目设置了辅助核算,
结转
总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作(可忽略)2.4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 2...
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