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用友怎么取消月末结账
用友
表体记账
如何取消
答:
您已经做到报表了,说明您已经本
月结账
了。要想修改凭证:1.“
取消结账
”:在
月末结账
界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。(2)总帐-凭证...
用友
T6的存货核算不小心已
结账
,
怎么取消
啊?
答:
用友
T6产品模块分两大类 1:财务模块:总账、UFO、报表、工资、固定资产、出纳管理、应收管理、应付管理、成本管理、现金流量表 2供应链模块 采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算管理 对于业系系统反结帐,可以参考以下的方法:如图
用友怎么取消
记账凭证
答:
借贷复式记账法的记账规则根据借贷记账法的起缘进行诠释更加直观,也便于理解。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的
用友取消
记账凭证的方法。用友取消记账凭证的方法 1.“
取消结账
”:在
月末结账
界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。2....
会计电算化
用友
T3反
结账
,反记账以及删除凭证操作流程
答:
会计电算化
用友
T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程2017 很多情况下,已经进行了总账系统的记账和
月末结账
,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程,欢迎阅读。第一步、反结账 1、进入用友通软件,...
用友
财务软件,在
月末
结转的情况下,
如何
改凭证?
答:
说你的月末”结转”在软件中的意思是“期间损益结转(将所有损益类的科目余额结转到本年利润中)“。如果你说的是
月末结账
情况下
如何
修改凭证如下说明:1、使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;2、
取消结账
;点导航菜单中的”总账“——”...
用友
NC中已冲销的凭证无法反记账,
如何
才能
取消
记账?
答:
用友
表体记账
如何取消
您已经做到报表了,说明您已经本
月结账
了。要想修改凭证: 1.“
取消结账
”:在
月末结账
介面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键,系统将取消这个已结账月份的结账工作。 2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐,在对帐介面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被启用”。 (2)总...
如何取消用友
软件的反记账
答:
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和
月末结账
,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程: 第一步、反结账 1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要
取消结账
的最后一...
U8
如何取消
记账?
答:
首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击 “凭证”/“恢复记账前状态”相关资料
...从来没做过财务报表 不知道
月末
的结转
怎么
做
答:
d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以
月末结账
后再做。九、备份1、在E盘新建文件夹,如“
用友
备份”,再建二级文件夹,如名“080601”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定3、账套→备份→选择账套→确认4、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认十、反记账、反结账1、
取消
结帐:...
用友
T3
如何
反记帐、反结帐、反审核
答:
用友
T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“
月末结账
”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
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