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简述内部控制的五个目标是
高分悬赏自考2009版审计学题目答案,全做好了,再追加200分,要快哦_百 ...
答:
11.评价被审计单位有一个良好的银行存款内部控制时,企业应该做到什么?12.
内部控制的
要素包括哪些?13.外部证据的有哪些?14.应付账款审计
目标的是
什么?15.对固定资产增加的审查,应注意哪些?16.将凭证预先编号的目的是什么?17.注册会计师刘某正在起草一家上市公司的审计报告,考虑什么?。18.注册会计师签发的审计报告...
会计电算化对会计工作有什么影响
答:
美国注册会计师协会( A ICPA )认为: 如果客户在其会计系统中使用了电子数据处理, 无论是简单的还是复杂的, 审计人员都要充分了解整个系统, 并能识别和评价系统的基本会计
控制的
特点。因此, 作为审计人员必须全面了解电算化系统的特点和风险, 掌握会计电算化系统的
控制目标
、应有的
内部控制
及审查方法。程序化控制是...
哪位哥哥姐姐帮我把这段话翻译成英语,不要把英语在线翻译的给我,很急...
答:
翻译:In today's rapid economic development, sustainable management and development affect more and more factors. Any business would like to proceed in an orderly and efficient manner to carry out operations, to provide work in all aspects of reliable business information. Therefore, ...
审计报告是什么?
视频时间 01:03
1997年注册会计师考试《审计》考试试题1
答:
A.审计
目标
B.审计步骤 C.执行人及执行时间 D.审计工作底稿的索引号 25.注册会计师认为被审计单位管理*某些或全部认定的控制风险处于高水平的情况有 [ ] A.被审计单位会计和内部控制系统无效 B.难于对
内部控制的
有效性作出评价 C.注册会计师拟进行符合性测试 D.注册会计师不拟进行符合性测试 26....
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