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年底科目汇总表上的未分配利润如何登总账
年底科目汇总表上的未分配利润如何登总账? 有借方余额
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第1个回答 推荐于2016-11-22
年底科目汇总表上的未分配利润如何登总账?
根据记账凭证汇总填写。
1.一般除期末时未分配利润是没有发生额。
2.一般都是年末时一次将本年利润转到未分配利润的。
3.年底科目汇总表上的未分配利润 有借方余额,就照实填在借方,
按未分配利润期末余额=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额级算出将未分配利润期末余额登记在总帐上。本回答被提问者采纳
相似回答
我是会计新手,本年
利润
在月底的时候
怎么
往
总账
本里面
登
啊,还是不要登...
答:
,本年利润在月底的时候怎么往总账本里面登啊,还是不要登啊?
1.结转本年利润·做 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
;2.登记总帐时:按科目汇总表的”本年利润”科目的借方合计“与贷方合计;分别填入本年利润科目,并结出期末余的;利润分配-未分配利润科目按同样方法处理即可。“...
利润分配总账怎么登
?
答:
一般情况下
年底
才结转本年利润,平日挂账。如果是手工记账,直接将本年利润账户余额做到资产负债
表的未分配利润
里(与
利润分配
―未分配利润
科目
余额相加);如果软件记账,由于后台计算公式的设计(函数设计),有的需要每月将本年利润结转一下,这样出的报表才能平。利润分配和未分配利润都要单独在
总账
里面...
如何登
记
总账
?
答:
(二)“
科目汇总表
账务处理程序”下的“
总账
”登记 1.“科目汇总表账务处理程序”:是指定期根据记账凭证编制科目汇总表,再根据科目汇总表登记“总账”的账务处理程序(下图)。 2.“科目汇总表账务处理程序”下的“总账”,是根据记账凭证编制科目汇总表,再根据科目汇总表进行登记,其特点: (1)优点:科目汇总表起到试...
根据
科目汇总表如何登
记
总分类账
的余额
答:
科目汇总表是根据当期的会计凭证编制的,
(汇总各个科目的借贷方发生额)汇总后借贷方合计数相等表示汇总表试算平衡,才可登记总分类账簿
。把科目汇总表上的各科目借贷方的发生额,填写到总账对应的会计科目的借贷方中,然后结出本科目余额。总帐各科目余额应与各明细科目帐余额核对并相等。
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