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用友t3年末结转利润
用友T3
本年
利润
如何
结转
到利润分配-未分配利润
答:
首先,需要进入
用友T3
的财务系统,在“期末处理”模块中选择“结转损益”功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将“本年利润”科目设置为借方,将“利润分配-未分配利润”科目设置为贷方。然后,系统会自动生成结转损益的凭证,将本年
利润结转
到利润分配...
用友T3
怎样
结转
损益科目?
答:
该解决方法如下:1、点击
用友T3
总账界面的“月末
结转
”图标进入到损益结转界面。2、选中“期间损益结转”,如果是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年
利润
科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中,然后确定。4...
用友
软件
年末
本年
利润
怎么
结转
?
答:
可以通过行业性质查询到用户的会计制度.3、在
T3
软件的右上方找到"总账",总账--期末--转账定义--期间损益结转.然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了.
用友年末结转
本年
利润
会计处理年底转利润在软件中一般也按照手工填制凭证的方式结转,请按以下步骤操作:1.年度终了,将全年实现的净利润自"本年...
用友t3年底
怎么
结转
本年
利润
答:
总账--期末--转账定义--期间损益
结转
。大致的使用方法就是这样,但是有的时候软件会定期进行一些小的补丁和升级,可能会在操作的时候有一些小小的变动,还是需要在操作的时候多加注意。基本的操作流程是不会变动的,只要是这个思路操作系统,肯定能完成目标。
用友T3
月末结账和
年末
结账的区别,有流程更好!转入本年
利润
时的会计分录...
答:
用友T3
月末结账和
年末
结账的区别,主要是年末结账需要进行本年
利润
的
结转
,而月末结转时则不需要。
年终
结账时:1.将“收入”类科目转入“本年利润”的贷方,即:借:主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益 贷:本年利润 2.将“成本”,“费用”类科目转入“本年利润”的借方,即:借:本年利润...
用友t3年末
怎么
结转
本年
利润
答:
先查本年
利润
总账余额,如果是贷方余额分录如下:借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润 如果是借方余额,分录如下:借 利润分配-未分配利润 贷 本年利润
年末结转
后本年利润科目余额为0
用友T3年末
如何自动
结转
本年
利润
答:
贷:其他应交款 3.将当月收入及成本费用
结转
至本年
利润
。借:主营业务收入/主营业务收入转出 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本/主营业务成本转出 贷:主营业务税金及附加/税金及附加转出 贷:管理费用/管理费用转出 (二)自动生成上述转账凭证,并审核记账。
用友T3
期间损益
结转
如何操作
答:
3、在弹出的窗口中,点击“本能
利润
科目”后面的放大镜 ,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。4、选择需要
结转
的科目,双击,选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可。
T3
-
用友
通标准版是一套管理供、产、销、财、税的一体...
用友T3
标准版本年利润
结转利润
分配科目的公式是怎样的呀?
答:
1、根据“本年
利润
”科目
年末
余额编制记账凭证,按照记账凭证录入就行了。2、
年底
本年利润做
结转
分录:(1)如果本年利润为亏损(借方余额)借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 (2)如果本年利润为盈利(贷方余额)借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 ...
用友T3
月末结账和
年末
结账的区别?
答:
就是“本年
利润
”科目余额要
结转
到“利润分配-未分配利润”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。会计分录:(1)如果
年终
时‘本年利润’借方有余额 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 (2)如果年终时‘本年利润’贷方有余额 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 ...
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