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用友t3年末结转利润
什么是期间损益
结转
?
答:
借:本年
利润
贷:主营业务成本贷:主营业务税金及附加贷:其他业务支出贷:销售费用贷:管理费用贷:财务费用贷:营业外支出贷:所得税借:本年利润贷:利润分配借:利润分配贷:应付股利等
用友T3
财务软件描述期间损益
结转
步骤:1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面.2、选中【期间损益结转】,...
用友T3
,2011年
年终
还未确定最后数据的时候就已经建立了2012年的帐套了...
答:
等你把11年的工作像平时一样完结了多,正常记账月末结账。值得提醒的是,本年
利润
科目转平,然后进行数据
结转
。结转时用账套主管身份登录系统管理,日期选12年,在系统管理最上面一排有一个“
年度
帐”它的下拉菜单里面有结转上年数据
用友T3
为什么年结后无期初余额
答:
用友T3
年结后无期初余额的原因 一、明确答案 在用友T3财务软件中,年结后无期初余额的情况可能是由于多种因素导致的。二、详细解释 1.
年度结转
操作问题:在进行年度结转时,如果操作不当或未按照正确的步骤进行,可能会导致期初余额丢失或无法正确显示。例如,某些操作可能没有将上一年度的数据正确...
用友t3年度结转
没结转全怎么办
答:
先备份,重新年转,
用友
技术工程师
用友t3
查看上年
结转
数据时,在哪里看呀
答:
总账——设置——期初余额里的数据就是去年
年底
的啊
用友t3
记账之后建立报表,报表本年
利润
一栏数据为空白是怎么回事啊?其他...
答:
日常操作步骤为:先制单,制单完成后,另一名操作员进行审核,审核通过后记账,记账之后进行“期间损益
结转
”生成结转凭证,之后再对该张凭证进行审核和记账,最后进行结账。如果未进行最后的期间损益结转的话,科目余额表“本年
利润
”是没有数字的,同时其他损益类科目期末都会有余额。报表资产负债表中“未...
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐怎么反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过 总账系统 进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让 记账凭证 处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐怎么反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
用
用友T3
做账,7月份的期间损益
结转
中本年
利润
和利润表中差着550,以至 ...
答:
3、将多交或多计提的那笔找出来查看联查凭证是否用的是:借:调整上年损益 贷:应交税费-应交所得税 如果不是,将原单冲红,再做一笔此分录的凭证 如果系统没错,系统会将调 整上年损益科目里的金额直接将资产负债表的未分配
利润
年初数做调整。
T3
系统不知有没有这个功能 ...
你好,我是会计新手,
用友T3结转
完的
年度
帐怎么反结转,谢谢!
答:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将
结转
的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
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