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t3用友年底结账
用友T3
的
结账
顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
答:
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——
结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
用友T3
如何反
结账
?
答:
点击总账下的月末
结账
,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和
T3
的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...
用友t3
上年
年底
还未
结账
怎样结账
答:
启用了几个模块,启用的模块都要做12月的
结账
把。是否有启用的模块未结账的。参考:http://wenku.baidu.com/link?url=Ln0Abyi3zkkqLdHczghUxTbu6iWE-WVgrDEWHP-nAumGCBsthchXMDXJ2JbD_h_gDSA2qucTfPfojmDY35PNwZFx3TFw5M8IDUVFRXz37Qi ...
用友
财务软件
年底
如何
结账
到下一年?具体操作流程 谢谢。
答:
以帐套主管身份注册系统管理 选2010年 登陆 然后年度帐---建立--- 建立成功后用,注销然后再以帐套主管从新登陆以 2011年的身份进入 选年度帐--- 结转上年数据 ,依顺序进行结转.结转之前先做备份。如有不明请电话:威海金航信息技术有限公司。0631-5899075 ...
用友T3
月末结转后 下一步该干啥子啊?如果是年度结转的话 我进入系统管...
答:
2016年度帐要
结账
。然后账套主管登录系统管理,001,2016,建新年度帐,默认2017,确定,建账完成,注销。重新登录系统管理,001,2017。结转上年数据。
用友T3
月末
结账
时提示固定资产未结账?怎么取消
答:
那应该是你启用了固定资产模块,如果已经使用过固定资产,录入了原始卡片 那就需要对固定资产模块进行
结账
,如果没有用则需要取消启用,取消启用固定资产步骤稍微有点复杂,你咨询一下你们服务商吧。
用友T3
的
结账
顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
答:
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——
结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
用友t3
财务通普及版记账结束后如何结转
答:
不用自己录入,系统自动生成。登录-财务会计-总账-期末-期间损益-凭证类别-本年利润科目-确定-转账生成-对账-
结账
!笑望采纳,谢谢!
用友t3
普及版年度结转,存货系统未
结账
,怎么解决
答:
你是否在用库存核算。在用就在库存核算里月结;没有的话,就要使用反启用程序。建议联系当地服务商
用友t3
报表出来后怎么反
结账
、反记账反审核
答:
第一步:反
结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示...
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