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t3用友年底结账
用友T3
月末
结账
存货系统结算怎么取消
答:
说明你还是启用了存货模块。
我用的是
用友T3
,我可以先月末转账在记账,在
结账
吗
答:
可以的 新版的
T3
月末转账的时候有 个 包含未记账的勾选 如图
t3
工资系统12月
结账
后取消年结当在哪一会计期间登录
答:
以12月31日的日期登录。
用友T3
怎么对帐套
结账
答:
先对总账之外的其他账套记账,在总账下生成凭证后,审核-记账-
结账
即可!笑望采纳,谢谢!
用友t3
反
结账
操作的方法是什么?
答:
如果想查询可以从总账系统进入,总账--凭证--查询凭证,点击确定,查看自己所做的凭证。
用友T3
导入凭证1.在安装目录下T3系统工具Excel导入导出文件中,选择到“凭证”模板,将需要凭证数据整理填写到模板中;2.点击【开始】-【T3系列管理软件】-【T3系统工具】,用账套主管登录,在【导入导出设置】...
用友T3
在固定资产模块里 怎么反
结账
?
答:
1.以最后
结账
月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:
T3
固定...
用友T3
中固定资产怎么反
结账
?谢谢!
答:
固定资产反
结账
反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友t3
总账期末怎么没有对账了
答:
账面问题或系统未
结账
。
用友T3
-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,总账系统进行对账的时候会对系统进行检查,账面出现问题或系统未结账的情况下总账就会不对账,此时需要进一步找问题去解决。对账,就是核对账目,是指在会计核算中,为...
用友
怎样取消
结账
?
答:
反审核:是指已审核的凭证取消审核,激用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。手打很累,请体谅下...问题四:
用友T3
里怎样取消
结账
第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按...
用友T3
固定资产无法结转下年
答:
反月末
结账
再试试
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