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内部审计案例分析题及答案
我国中小企业财务管理存在的问题与对策(
案例分析
)
答:
一、中小企业财务管理中存在的问题(一)投资能力差且缺乏科学性银行和其他金融机构是中小企业资金的主要来源,但中小企业吸引金融机构的投资或借款比较困难。银行即使同意向中小企业贷款,也因高风险而提高贷款利率,从而增加了中小企业融资的成本。而中小企业自身也往往追求短期利益无视国家宏观调控对企业发展...
财务
审计
精要与
案例分析
内容简介
答:
我们特别编撰了《财务审计精要与
案例分析
》一书,旨在为
内部审计
人员提供深入学习内部审计基本规范的实用指南。这本书源于中石化、中国储备粮、教育、税务和烟草等行业内部审计人员的培训资料,通过具体案例来解析内部审计的相关规定,帮助大家更好地理解和应用。本书的结构巧妙,按照案例展示、问题引导、规范...
审计案例
研究目录
答:
市场分析,探讨我国审计市场的特点和发展。审计环境和经典案例,展示了实际操作中的审计实践。执业责任案例,关注审计师在履行职责中的责任与挑战。5.
内部审计案例
内部审计概述,介绍内部审计的基本概念和作用。
案例分析
,通过实例剖析内部审计的实施和影响。6. 内部控制案例 内部控制观念和案例,探讨内部...
...市2006年会计从业资格证书的财经法规真题
及答案
,直接能找到的,不需...
答:
三、
案例分析题
(本类题共10题,每小题2分共20分。每小题备选
答案
中,有一个或一个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)(一)某县财政部门于2005年3月到县水泥厂(国有企业)进行《会计法》执法检查,发现如下问题:(1)A会计为财务负责人,原是学习机械铸造的,是该企业主要负责人的同班...
精选企业
内部
控制工作中存在的问题及遇到的困难
答:
随着经济的发展,为适应企业经营管理的需要,建立
内部
控制制度并保证其有效运行,是现代企业经营管理的一项重要的内容,该文首先论述内部控制形成的原因,然后从企业实际出发,指出具体实施方面普遍存在的问题并进行
分析
,最后提出有帮助的,具有指导意义的建议与措施。 1.企业内部控制制度的形成过程及其作用 随着资本市场的国际化...
CIA考试要注意哪些问题?有没有哪些比较好的备考经验?
答:
不能机考笔试交叉进行;(二)有哪些比较好的备考经验?1、题型CIA考试全部都是单项选择题,但是几乎不考察死记硬背的内容,主要是通过一些
案例
进行
分析
,找出符合案例的
答案
,这种模式比较像高中的时候学习的政治,世界观加上方法论的答题方法,在案例中找出和书本教材相符的理论方法加以分析。2、答题有...
具体介绍下CIA。
答:
(二)2003年11月的CIA考试的主要内容及考试方式第一部分:
内部审计
程序这部分内容包括审计理论和专业方面的知识、舞弊的发现、报告及调查。部分
题目
内容涉及具有一定深度的应用技术方面的
案例分析
;第二部分:内部审计技术这部分内容包括推理能力、交流沟通技巧以及处理与被审计单位关系等技术和方法,集中考察...
求近几年财务管理,会计热点问题,作为毕业论文
题目
。只求题目,谢谢了...
答:
292 电子银行对银行
内部
控制的冲击293 电算化会计环境对
审计
的营销294 当前民营企业会计信息失真的原因及对策295 当代注册会计师伦理现状:
案例分析
296 贷款损失准备的税收政策探讨297 从新会计准则谈投资的核算298 从新会计准则谈上市公司会计信息披露的缺陷299 从新会计准则看商誉会计的变化300 从企业的安全性谈偿债...
注册
内部审计
师的考试难不难
答:
(下) --信息系审计与风险管理审计(企业方向)由注册
内部审计
师专家委员会负责考题的开发,注册内部审计师考试委员会负责审核评判。举行两次全国统一考试,时间分别在6月、12月。考试总分100分,考试内容包括专业知识考核和
案例分析
,考试时间为3个小时 综合来讲,注册内部审计师还是有一定难度的。
四川2010年会计从业资格考试题型
答:
答案
:C11.下列从业人员中,需要取得会计从业资格证才能上岗的是( )A.会计机构中会计档案的保管人员 B.商场收银员C.单位
内部审计
人员 D.医院门诊收费人员答案:A12.担任会计机构负责人的,除取得会计从业资格证外,还应当具备会计师以上的专业技术职务资格或者从事会计工作( )年以上。A.1 B.2 C.3 D.5答案:C13...
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