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内部审计案例分析题及答案
内部
控制风险的内部控制风险
案例分析
答:
每一个管理环节都应该建立完善的
内部
控制制度,保证管理任务的完成,但并不是每项控制制度都能真正发挥控制作用,由此会产生各种内控风险。(一)财务风险财务风险是高校内控制度中最重要的风险,也是内控制度的终极风险,所有的内控风险最后都会转化成财务风险。财务风险主要包括不严谨的预算风险、高成本的筹资风险、盲目的...
内部审计
如何更好服务组织目标
答:
随着现代企业管理理念的进步,组织对
内部审计
的重视程度不断上升,同时内部审计服务组织完善治理、增加价值的方式也在不断增加,但在现阶段,我国内部审计仍面临技术不强、人员不足、成果运用效果不好等问题。本文结合相关
审计案例
,探讨内部审计活动在帮助企业防范风险、提高效益方面发挥作用的主要方式,
分析
现阶段内部审计存在...
四川德阳2009年会计从业资格考试
试题及答案
答:
答案
:C 11.下列从业人员中,需要取得会计从业资格证才能上岗的是( ) A.会计机构中会计档案的保管人员 B.商场收银员 C.单位
内部审计
人员 D.医院门诊收费...五、
案例分析题
(本题共1题,计15分) (一)某公司发生以下情况: (1)公司接受上级有关单位审核,发现一张购买计算机的发票,其“金额”栏中的数字有更改现象...
从
内部
控制的5要素出发
分析
巴林银行的内部控制存在的问题
答:
第二,金融机构内部建立有效的相互制约机制。从巴林银行新加坡期货公司开始交易的第一天到其倒闭之日,里森一直既是前台的首席交易员,又是后台的结算主管,这两个至关重要的岗位,都是由里森一人把持,为其越权违规交易提供了方便。当1994年8月,
内部审计
人员指出该期货公司没有实行岗位制约的严重性时,...
审计案例
研究的目录
答:
我国注册会计师审计案例研究第一节 我国注册会计师审计市场分析第二节 审计环境案例研究第三节 审计经典案例研究第四节 审计师执业责任案例研究第五章 内部审计案例研究第一节内部审计概述第二节
内部审计案例分析
第六章 内部控制案例研究第一节 内部控制观念的发展与演变第二节 三鹿集团内部控制案例分析...
CIA考试特点介绍,附备考经验分享
答:
这样一方面造成国内初次应试考生不太适应,另一方面使得我们用传统方法学习效果差,因此纯粹靠记忆概念、公式、解题方法等,几乎没有通过考试的可能。CIA考试备考攻略1、题型CIA考试全部都是单项选择题,但是几乎不考察死记硬背的内容,主要是通过一些
案例
进行
分析
,找出符合案例的
答案
,这种模式比较像高中的时候...
审计
师的考试相关
答:
3.综合分析题(
案例分析题
)(“
审计
专业相关知识”科目为综合分析题,“审计理论与实务”科目为案例分析题),3个案例,每个案例包括5道小题,每小题2分,从四项备选
答案
中选出一项或多项正确的,全部选对得满分,有多项答案的小题在无多选、错选的情况下,选对一项得0.5分。报考流程一、流程:参加审计专业技术资格...
高分急求2009年上半年四川会计资格考试各科目
试题
和
答案
~
答:
答案
:C11.下列从业人员中,需要取得会计从业资格证才能上岗的是( )A.会计机构中会计档案的保管人员 B.商场收银员C.单位
内部审计
人员 D.医院门诊收费人员...五、
案例分析题
(本题共1题,计15分)(一)某公司发生以下情况:(1)公司接受上级有关单位审核,发现一张购买计算机的发票,其“金额”栏中的数字有更改现象,...
CIA《
内部审计
实务》复习技巧,侧重点有哪些?
答:
三、强化练习CIA《
内部审计
实务》是一个实务较强的课程,特别是企业财务审计内容丰富。在把握基本内容的基础上,要求能够熟练运用审计理论结合会计实务,能够解决实际问题,主要体现在综合
分析题目
中。多分析
审计案例
,把审计案例中的审计思路其来龙去脉弄懂,并能熟练、灵活运用于企业财务审计实务中。四、...
财务
审计
精要与
案例分析
内容简介
答:
我们特别编撰了《财务审计精要与
案例分析
》一书,旨在为
内部审计
人员提供深入学习内部审计基本规范的实用指南。这本书源于中石化、中国储备粮、教育、税务和烟草等行业内部审计人员的培训资料,通过具体案例来解析内部审计的相关规定,帮助大家更好地理解和应用。本书的结构巧妙,按照案例展示、问题引导、规范...
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