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单位内部审计人员是干嘛的
为什么
单位内部审计
不是会计岗位
答:
因为内部审计是属于内部监督的主要部门,审计要保持相对独立性,审核会计所作的凭证账簿的时候如果是会计岗位,岂不成了既当运动员又当裁判员啦,缺乏公正性。但一般
单位内部审计人员都是
从会计岗位干起的,包括也保留着会计资格证,可以走会计系列职称等等。
简述
内部审计人员的
素质要求
答:
四、良好的沟通和协调能力
内部审计人员
需要具备较好的沟通和协调能力,能够与被
审计单位的
管理层、员工以及其他相关方进行有效的沟通和协调。他们需要善于倾听和理解各方意见,能够妥善处理各种问题和矛盾,促进各方之间的合作和协调。五、良好的心理素质和身体素质 内部审计人员需要具备较好的心理素质和身体...
会计师事务所的
审计
具体
是干什么
工作的?请简单直白地说明解释
答:
会计师事务所的
内部审计
助理
是干什么的
会计事务所一般是外审,内部审计助理是个好听的名词吧说到底就是个打杂的,专门给注册会计师做一下繁琐的体力活,然后不用你签字,有注册会计师资格者签。审计风险即
审计人员
在进行审计工作之后出具错误的审计报告的风险;审计风险由重大错报风险和检查风险组成,...
幼儿园领导和
员工是内部人员
吗
答:
属于。在幼儿园工作的人员都属于
内部人员
,所以领导和员工都属于内部人员。
内部审计人员是
指部门、
单位
设置的独立的内部审计机构中,专职从事审计工作的人员。内部审计人员在本单位主要负责人直接领导下依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复。
内部审计
工作流程
答:
内部审计
工作流程如下:(1) 依据上级部署和本单位具体情况,拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,制订审计方案,进行审计工作。(2) 对审计中发现的问题,可随时向有关单位和
人员
提出改进意见。审计终了,应提出审计报告,在征求被
审计单位的
意见后,报送本单位领导,重要的应同时报送同级国家审计机关。
安徽省
内部审计
办法
答:
内部审计机构应当接受审计机关的业务指导与监督。第七条 内部审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。
内部审计人员的
专业技术资格的考评和聘任,按照国家有关规定执行。第八条 内部审计人员办理审计事项,与被
审计单位
或者审计事项有利害关系的,由本部门行政首长或者本单位法定代表人...
金融机构的反洗钱
内部审计
由什么部门完成?
答:
金融机构的反洗钱
内部审计
工作由其
内审
部门完成,由反洗钱合规管理部门、会计财务部门以及稽核部门帮助。内部审计部门在评价内部控制的有效性,以及提出改进建议等方面起着关键作用。企业应当授予内部审计部门适当的权力以确保其独立地履行审计职责;对内部审计部门负责
人的
任免应当慎重;内部审计部门负责人与董事...
广州市
内部审计
条例(2015修正)
答:
内部审计机构或者
内部审计人员
在本
单位
负责人直接领导下独立行使审计监督权,并对其负责和报告工作。第八条 内部审计机构或者内部审计人员对本单位及其所属单位下列事项进行审计监督或者审计评价:(一)预算执行和决算及其他财政收支、财务收支;(二)预算外资金的管理和使用的情况;(三)国有资产在合资、...
内部审计
部门的设置需要遵循什么原则
答:
内部审计的主要缺陷和特点是,由于在本
单位
领导下进行内部审计活动,其独立性表现稍弱;但具有及时性、连续性、针对性、预防性等特点。内部审计职业道德规范 第一条
内部审计人员
在履行其职责时,必须严格遵守中国内部审计准则及内部审计师协会制定的其他规定。第二条 内部审计人员在履行其职责时,必须做到...
广州市
内部审计
条例(2011修正)
答:
内部审计机构或者
内部审计人员
在本
单位
负责人直接领导下独立行使审计监督权,并对其负责和报告工作。第八条 内部审计机构或者内部审计人员对本单位及其所属单位下列事项进行审计监督或者审计评价:(一)预算执行和决算及其他财政收支、财务收支;(二)预算外资金的管理和使用的情况;(三)国有资产在合资、...
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