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用友t3年底未分配利润结转
请问一下
用友T3的年末
要做哪些事?那个把将“本年
利润
”科目转到“
未分配
...
答:
你查一下
利润分配
的余额有好多,然后手工出一张凭证将本年利润转未分配利润,本年利润借方余额就
转入未分配利润
贷方,本年利润贷方有余额的就转未分配利润借方。
用友T3
结转
期间损益时有的月份可以结转但是有的月份结转时出现 “所选...
答:
产生这种情况的原因,排除因为没有录入凭证这种低级错误外,就是不能
结转
的该月凭证没有记账。按正常的会计核算程序,应该录入凭证、审核凭证、凭证记账,然后才可以期末结转。
用友T3
中,考虑到小企业需求,所以可选凭证不需要审核功能,但是凭证一定要记账。没记账的凭证视同草稿,只有经过记账后才能成为正式...
用友t3
资产负债表显示
未分配利润
为负还需要
年底结转
吗
答:
1.你看一下你的损益类科目是否有
未结转
的 2.你看一下
未分配利润
的公式里面是否包含本年利润 3.你看一下存货的公式是否包含生产成本(制造费用要结转到生产成本)
用友T3
如何自定义设置本年利润科目
结转
到
未分配利润
?
答:
自定义
结转
中设置,这张凭证只有两个分录,查询余额表,再手工填,应该比设置要快一些吧!
用友T3
软件,14年已经结转,但本年
利润未结转
到
未分配利润
怎么办?
答:
1、15年1月取消结帐,取消记帐,取消审核 2、登录2014年12月31日,取消12月的月结、记帐和审核 3、增加一张结转凭证(本年
利润结转
到
未分配利润
)4、2014年12月进行凭证审核、记帐、结帐 5、登录2015年01月01日,总帐下面的期初余额,直接修改期初数据。完成。
用友
通
T3
资产负债表年初数不平,怎么办?
答:
解决方法:1、修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。2、修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。分析原因:查看数据,如果帐套是年中启用的,录入期初余额后,客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额,系统反算年初余额,而资产负债表年初数取的是“年初余额”...
借
利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整这一部
用友t3
每月自动
结转
吗...
答:
通常如下处理:在进行损益调整时,会计分录为:借:以前年度损益调整 贷:应交税费(企业所得税)借:
未分配利润
贷:以前年度损益调整 在缴纳企业所得税税款时,会计分录为:借:应交税费(企业所得税)贷:银行存款 所以,你要复核一下所编制的会计分录,这与系统软件的自动
结转
没有直接关联。
用友T3
财务软件资产负债表不平
答:
应该先计算利润表并保存,你看一下资产负债表对不对,如果还不对,就是资产负债表的
未分配利润
公式有问题,重新设置。
用友
财务软件资产负债表中的
未分配利润
表结公式?
答:
②、
年末
为公式:QM("3131",全年,,,年,,)+QM("3141",全年,,,年,,)。为什么这里会有两个期初科目编码?一般情况下,在资产负债表表中
未分配利润
要加上每一个月的本年利润科目才是一年所有的利润值,所以,这里多加了一个本年利润科目,不然在资产负债表中的利润就不对。如何在
用友
软件中正确...
用友T3
软件中资产负债表中的本年
利润
期末数与利润表中的净利润本年累 ...
答:
资产负债表中不是“本年利润”,是“
未分配利润
”,期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。损益类科目应严格区分借方和贷方,凡发生相反业务应按红冲入账。如销售退回应入红字贷方,利息收入应入红字借方,收回水电费应入红字借方,计提所得税应入借方,冲销多提的所得税应入红字...
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