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用友t3普及版年底结账流程
用友T3
软件销售成本结转的处理
答:
销售成本结转的凭证在核算模块自动生成,并自动传递至总账系统,但不可在总账系统修改及删除,要想修改及删除必须在生成凭证的原核算模块中进行.利用核算模块,可实现财务业务一体化处理,及时查询存货出入库情况,了解分析各种存货账表.
用友T3
软件反
结账
怎么操作?第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统...
用友
行政事业专版
年结流程
答:
用友T3
行政专版中
年末
怎样结转收入支出 1、准备工作把本年所有的凭证全部录入系统,并且通过余额表进行如下检查: (1)资产类科目中现金期末余额是否和现金日记账相符,银行存款期末余额是否和银行对账单余额相符;(2)负债类科目期末是否出现借方余额;(3)收入类科目期末是否出现借方余额,支出类科目期末...
用友t3年底结账
后怎么建立新账套
答:
先对上
年
的账做
结账
,用账套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份登陆。点击年度账点击建立,建立新的一年账套。创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度账下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
用友t3年度
结账
的
操作步骤用友t3
如何反结年度账
答:
关于
用友t3
年度
结账
的
操作步骤
,用友t3如何反结年度账这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、不需要反结年度账的。2、如果前一年有问题的话,直接修改前一年的数据,然后再新年度账中取消已经记账或者月结的账,用系统管理进入软件,账套主管身份,重新结转上年度账...
用友
T6结账及反
结账操作步骤
答:
用友T3
的反记账反
结账操作步骤
如下:反结账操作:1. 进入用友T3系统,选择需要反结账的月份。2. 点击“期末处理”模块,选择“结账”选项。3. 在结账界面,找到对应月份的结账记录,点击“反结”按钮。4. 输入操作员密码进行确认,完成反结账操作。反记账操作:1. ...
用友T3
月末结转后 下一步该干啥子啊?如果是年度结转的话 我进入系统管...
答:
2016年度帐要
结账
。然后账套主管登录系统管理,001,2016,建新年度帐,默认2017,确定,建账完成,注销。重新登录系统管理,001,2017。结转上年数据。
用友T3
如何反记帐、反结帐、反审核
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友
软件怎样打印出结转下年
答:
用友
软件关于会计账簿
年结
,主要有这几点:一.月末
结账
:对各个核算模块进行结账(如应收、应付、固定资产等)。但是,由于工资模块是在以后年结时完成结账的,所以不进行月末结账;随着工资模块没结账情况的出现,总账也暂时不进行结账;二.帐套备份。一般以“admin"系统管理员的身份登录,在“系统管理”-...
用友t3
反
结账
的
操作步骤
答:
用友t3
反
结账
的
操作步骤
是:1、首先
用友T3
想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套...
用友T3的结账
顺序是这样吗:填制凭证——审核凭证——记账——月末转账...
答:
中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——
结账
注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
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