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用友t3普及版年底结账流程
t3
反
结账
的
操作步骤
答:
t3反
结账
的
操作步骤
用友t3
反结账的操作步骤:一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击"总账"-"期末"-"结账"菜单,选中需要返结账的月份.二、同时按下键盘上的ctrl+shift+f6三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码.三、输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账....
用友T3
标准版年度
结账
前,总账需要结账吗?
答:
这个必须要结帐的,结帐顺序:每个月都结好帐 在系统管理里面,用帐套主管用户登入 建立下个年度帐,再进入下个月度,结转上年数据!操作前请注意帐套备份。
用友t3
反
结账
怎么操作
答:
用友t3
反
结账
操作的方法:1、首先
用友T3
想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套主管...
用友t3
总账已
结账
,怎样反记账?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
你好,我是会计新手,
用友T3
结转完的年度帐怎么反结转,谢谢!
答:
一、反
结账
:通过 总账系统 进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6 二、进行反记账、反审核,让 记账凭证 处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除 三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
上一月没
结账
,下一月可否录凭证
答:
不可以,没有
结账
的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
用友T3
月末结账操作
流程
:1、结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击“期末”——“转账定义”——“...
用友T3
怎么反
结账
啊?
答:
用友T3
总账已
结账
,进行反结账、反记帐、反审核凭证
操作步骤
如下:1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月...
用友t3
已经反
结账
怎么操作?
答:
1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——
结账
,如图所示。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。3、依次点击总账——期末——对账,如图所示。4、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复...
用友T3
如何反记帐、反结帐、反审核
答:
当需要在
用友T3
的总账系统中撤销已进行的
结账
、记账或审核操作时,可以按照以下
步骤
进行:首先,登录到您的用友T3账套,然后选择“总账系统”模块,进入系统界面。在系统中,找到“月末结账”功能并点击,进入结账的页面。在这里,如果你想反结账,需要定位到你想要操作的月份,同时按下键盘的“ctrl+shift+...
用友T3普及版
中误启用了核算模块,
结账
时提示存货系统未结账,请问下怎么...
答:
没有购买核算模块 没有办法空结 必须关掉启用 数据库清除启用
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