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金蝶年终12月结账流程
金蝶
财务软件
12月年末
怎么反过帐和反
结账
?
答:
没有办法的 跨年度的是不可能反
结账
和反过账的。 你不妨与相关的技术工程师咨询下。
金蝶
2000标准版
年末结账
答:
先看一下你
年末结账
没有?如果没有,你先另起一文件名COPY一份备份,然后将这份账套进行期末结账,结账后你会发现2014年的会计资料全都看不到了,新看到的是2015年1月份的页面。你把账套关闭,你会发现在你的文件夹中多出一个后缀是:.A14的账套,那就是刚才的2014年的全年账套,而结账后的账套...
金蝶
标准版,
年末结账
答:
已经提示你了,那个是年结备份账套,不能
结账
,把后缀AIY改成AIS ,打开后就可以年结
金蝶年终12月结账
不能反结账
答:
你好亲_,很高兴为您解决问题金蝶软件kis标准版年底不小心结账,怎么反
结账金蝶年底结账
后是无法跨年反结账的如果不是在
年底十二月份
做了结账处理那么需要同时按住ctrl+f一二,执行反结账然后同时按住ctrl+f一一,执行反过账就可以去修改之前错误的记账凭证了修改之后点击保存 ...
金蝶
软件如何期末处理完成
结账
答:
如果你没有汇率调整,如果你本期损益已经结转(各种凭证都做好了,也过了帐,且没错),那你可以大胆的执行下一步操作--点“是”。
金蝶
标准版
年末结账
后,怎样反结账?
答:
金蝶
标准版
年末结账
后,在账务处理模块的最下角,点击反结账,系统自动弹出提示框,然后点击确认,即可完成反结账。
金蝶
财务软件
12
月份
结账
后,怎么找到上一年的账
答:
打开软件-左上方文件下拉-打开帐套-文件类型:所有文件-找到xxx.a11文件 这个a11文件就是你11年的帐套,选择打开 打印 ok 打完收工记得给分!!!
金蝶
软件,
12月
期末
结账
时说出纳系统未进行
年末
轧帐,我从没用过出纳管 ...
答:
尊敬的客户,您好:您可以在现金管理的系统参数不勾选
结账
与总账期间同步这个参数。
金蝶
k3怎么跨年度反
结账
答:
金蝶
k3怎么跨年度反
结账
的方法。如下参考:1.具有反签出权限的用户需要登录相应的账号集。2.登录系统后,点击库存核算,双击“倒签”按钮。3.如果查找不方便,也可以直接在界面右上角输入快速柜台结帐号20060后输入。4.此时,[反签出]操作界面将弹出。单击next,如下图所示。5.单击next确认签出,然后...
金蝶
软件如何在2018年
12月
转入2019年1月
答:
期末
结账
就可以,但是要注意做
12月
期末结账前一定要做备份备份备份!此操作适合
金蝶
迷你版跟标准版。
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