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金蝶年终12月结账流程
金蝶
软件如何在2018年
12月
转入2019年1月
答:
期末
结账
就可以,但是要注意做
12月
期末结账前一定要做备份备份备份!此操作适合
金蝶
迷你版跟标准版。
金蝶
如何跨年度反
结账
答:
返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反
结账
的操作即可。
金蝶
面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成独具特征的个性化服务方案。
请问
金蝶
怎么跨年度反
结账
?
答:
金蝶
跨年度反
结账
的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶
软件
12
月份直接
结账
还可以找到账套吗?急
答:
可以的。在原来放帐套的文件夹里面,会有原来的文件在,但是后缀名改掉了。你把后缀名改回来就可以打开了。
金蝶
年未末结帐又把下年一月份帐单录入如何处理
答:
备份。把需要结转下年的账务全部处理完毕然后
结账
,然后备份需要结转的源账套。打开
金蝶
迷你版软件【开始】【
程序
】-【金蝶迷你版软件】【工具】-【系统工具】-【辅助工具】【账套结转工具】;按工具提示向导进行设置操作即可。无论您使用的是金蝶哪个系列的软件,都可以不用删除已经录入的凭证;在录入凭证...
金蝶
标准版
年末结账
后,怎样反结账
答:
金蝶
标准版在
年末结账
后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作...
金蝶
如何跨年度反
结账
答:
金蝶
跨年度反
结账
的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶年末结账
问题
答:
你用的应该是标准版或者迷你版吧 你文件 打开帐套 然后下面有个下拉的地方你选所有文件 找到2010结尾的的文件 后缀不是AIS 的 你打开了 就可以看到去年全年数据了~
金蝶年终结账
自动生成一个年份结尾的文件就是上年度的帐套 你找了看一下呢 就在你帐套文件夹下面的呵呵 ...
金蝶
软件中一季度做一次账怎么过账和
结账
答:
也要按月做账,所有凭证做完了,审核、过账,就可以结转本月损益了,再选择
结账
就会过到下一个月。
请教
金蝶
KIS做账的全
流程
答:
1、点击电脑“开始”项进入“
程序
”——“
金蝶
KIS专业版”——“工具”——“帐套管理”。2、进入管理员“Admin"登录页面。登录密码为空,点击”确定“3、进入了帐套管理页面。点击”新建“4、进入新建帐套页面。根据实际情况填写相关项目,其中带※号的为必填。5、填好之后点击”确定“就进入了建账...
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