有这种情况,上月购货发票账单未到所以无法确定实际成本,上月期末以暂估价先入账30000的货款(税金忽略先不计),会计分录如下:
正确答案
上月:借:原材料 30000
贷:应付账款-暂估应付账款 30000
本月:借:应付账款-暂估应付账款 30000
贷:原材料 30000
收到发票,实际应付金额为35000,作如下会计分录:
借:原材料 35000
贷:银行存款 35000
我的答案
上月和正确答案一样
但本月会计分录如下:
借:应付账款-暂估应付账款 30000
原材料 5000
贷:银行存款 35000
请问是否可以这样合并?谢谢