其他应收款做成应收账款已经隔年了怎么做

如题所述

1、先做一张红字冲销凭证,将做错凭证进行冲销
借:相关科目(红字)
贷:应付账款 (红字)

2、然后,在做一张正确的凭证
借:相关科目
贷:应收账款

或者,直接做一张调整凭证
借:应付账款(或应收账款)
贷:应收账款(或应付帐款)
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第1个回答  2016-02-03
其他应收款做成应收账款已经隔年,直接在本年度调整就行。
摘要写订正x年x月x日x号凭证,
借:其他应收款
贷:应收账款本回答被网友采纳