收据报销单是怎么填写?

我是第一次接触, 老板要我把那些发票全部贴好,就贴在收据的反面!我该怎么贴怎么填! 那个收据的项目费用怎么填还有类别怎么填!! 假如是车票的话,我是不是只要在项目费用里面填写交通费 ,在类别这行填车费就可以了还是怎么填?? 需不需要填写什么人用的! 是不是像那些车票都按人来贴,需不需要写明是谁用了! 还是不要写什么人用了!只需要把他们都贴在一起就可以了!! 就是关于那个项目费用一般是怎么填 ,还有类别! 这二行有点分不清楚! 希望懂的解答!在线等

一、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字

要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

二、报销单填写不规范的问题

1、小写金额与人民币符号之间有空格。

要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥100。

2、大写金额无数字部分没有用零或?补齐。

要求:大写金额无数字部分用零或?补齐。

3、报销单上字迹有涂改和勾抹。

要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。



扩展资料:


注意事项:


1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。


2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。


3、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改。


4、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准。

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第1个回答  2021-03-05

第2个回答  2020-01-10
第3个回答  2012-04-13
餐费之类的就填个其他费用就行。每个单位报销账都有内部自己打印的费用报销单或者差旅报销单。要根据单据的格式对应填入。还有一点就是相应的原始单据(比如车票,发票之类的)最好在一张纸上依次粘贴,方便会计审核时好翻阅。有些单位报销严格,就需要把对应的费用写的详细。有些单位不是很严格,就不用写得好详细,要看各个单位具体情况。
第4个回答  2012-04-13
不知道你是填收据还是报销单。一般的报销单上是有各项名称的,按名称和会计处理实际需要进行填列。以你举的例子来说:车费,一般是差旅费和市内交通费两个类别。填写的时候主要是写差旅费(包含的发票有长途车票、火车票、飞机票、住宿费或者出差目的地的打的费、公交车票)如果公司有出差补助的,还要填写补助是多少钱一天,出差多少天,补助一共是多少钱。出差人得名字是需要注明的,因为他是报销人。出差的区间也是要填写的,比如从杭州出差到上海,区间就填“杭州----上海”。追问

我是填费用报销单! 像餐费的发票,那个费用项目怎么填 类别怎么填

追答

属于业务招待费,范畴。

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