用友T3财务软件,如何转回管理费用到其他应付款里,才能使资产负债表与损益表一致。

我公司用的是用友T3财务软件,去年有一笔专项应付款误记在损益类管理费用科目里,请问如何转回管理费用到专项应付款里,才能使资产负债表与损益表一致。

简单的方法:就是直接在当前月份直接做凭证去冲销和调整
复杂的方法:是做反年结,到去年你做错分录科目的那个月份,去调整那个凭证,调整完后再重新做损益结转的凭证,最后还得需要在重新做一下总账年度数据结转。即可。
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第1个回答  2012-11-20
1 做一张红字凭证和做的凭证分录一样
2 再做一张正确的凭证就可以了
第2个回答  2012-11-20
将去年那笔凭证红冲,重新在本期蓝字制作凭证即可。
第3个回答  2012-11-20
反结帐修改,或者调整以前年度损益
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