在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?

如题所述

1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2、会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。

3、需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

4、这个时候,点击保存即可实现采购发票生成凭证了。

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第1个回答  2017-09-13
1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了。
第2个回答  2021-03-29

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