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有几个客户的应收账款挂有余额,需要将其调平,要怎么做账啊
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推荐答案 2012-05-09
借:坏账准备(或营业外支出)
贷:应收账款
追问
有些客户的余额是正数,有些是负数,也可以这样做?
追答
个人认为是的,因为一般账务上的事可以自己灵活处理
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应收账款余额怎么调平
答:
贷:应收账款。如果是贷方有余额,那么企业应该考虑贷方余额冲平
借:应收账款,贷:营业外收入
。
我账上有好多
应收账款
明细单位是贷方
余额,
现在要用什么科目来
调平,
用...
答:
如果这些应收账款确实存在,建议不要处理(调平),否则后续无法记账了
。如果这些应收款像你说的,“现在这些基本是些不往来”,即坏账或呆账,可以作为债务重组处理。借:应收账款—***单位
贷:营业外收入
—债务重组收益 营业外收入要参与利润的计算,计入应纳税所得税额。
应收账款
在贷方如何
调平
?
答:
1、应收账款增加,收入增加(不考虑税费),分录是;借:应收账款 贷:主营业务收入
2、主营业务收入结转到本年利润,故应收账款增加同时,未分配利润也增加,故资产负债表两边是平衡的;而如果是应收账款在贷方调平,其会计分录如下:在贷方余额;借:应收账款 贷:坏账准备(或营业外收入)在借方余额;...
应收账款贷方
余额怎么调平应收账款
贷方
答:
1、有些公司有很少的预收账款,所以就不专门设置“预收账款”科目了,就用应收账款来表示预收的交易
。2、收到钱时,借:银行存款,贷:应收账款。3、销售商品或提供劳务时,借:应收账款,贷:营业收入。4、预收的钱多但还未退或还有商品或劳务未提供时,就会出现应收账款的贷方余额了。
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