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请问由于会计账务处理错误导致账实不符,但是已经结账,请问银行余额调节表怎么处理。
如题所述
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推荐答案 2013-01-22
挂成未达账项错误的应该在企业已收银行未收(企业已付银行未付),正确的应该在银行已收请企业未收(银行已付企业未付)等到下个月的时候把错误的全部反冲,在做一次正确的,如果涉及的损益问题,跨年的应当调增或调减未分配利润。希望我说明白了,要是没说明白你在追问。来自:求助得到的回答
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第1个回答 2013-01-24
1、银行方向余额不变;
2、调整单位方向余额。
问题不大,不用担心,
建议日后工作银行与单位往来日记账必须对平后,再进行结账工作。
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,已经
出报表,我
的银行余额调节表
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怎么
做
答:
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账务处理
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办法
答:
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存款
的
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答:
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会计
重复记账,且
已结账,
现在
银行余额调节表怎么处理
?
答:
按未达账项
处理,
下个月把重复部分用红字冲掉就可以了
大家正在搜
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