请好心人帮忙,告诉我完整的仓库管理制度应该是怎么样的?还有在仓库墙上要贴哪些标示?谢谢了

要完整的仓库管理制度,最好回答的朋友是管仓库管理一块的,墙上贴的标示,比如哪些事情在仓库是不允许的,严禁的等等,越详细越好,3Q!!!

  仓库管理规定

  一、 管理职能
  1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
  2.维持适当的库存量,记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
  3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
  二、 适用范围
  本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。
  三、程序
  1原辅材料的验收入库
  1.1收货
  当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况,如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人,根据采购或实际收货人要求进行处理.
  1.2货物卸车后放在待检区,根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量,是否与“送货单”或“装箱单”相符,仓库严格按照采购订单收货,对于超出我司要求送货数量的物料,物流有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,物流应通知相关部门及时处理,并记入对供应商的考核统计中。
  1.3. 报检
  仓库收好物资并清点清楚后,收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统,录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账,输出外购入库单提交品管部门检验,当天16:00以前的物料需当天报检,特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检,其他的3小时内完成送检,特殊情况除外。
  1.4.入库
  品管检验判定合格,则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库,仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认,无异议后放入对应仓库库位,并及时在“查存卡”上登记,登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、,在“外购入库单”上验收处签字确认后,单据交输单员统一归档。
  1.5. 来料不良品退货
  1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料,执行完质量处理单流程后,品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库,仓管员根据异常单将不合格品移到待退区,并通知采购进行退货,退货时开出“退货单” ,给供应商和采购签字,并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的不良品,仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可。
  1.5.2 在生产过程中挑出的不良品,经品管或技术判定为来料不合格的,车间开出退料单,连同品质异常单退给仓库,仓管员接到退料单后对数量进行清点,无异议后签字确认,把不合格品放入待退区,退料单交输单员录入K3系统,同时通知采购安排退货。
  1.5.3退货具体按照(来料不合格品退货处理流程)执行。
  2. 物资的保管

  2.1根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”、“三清”、“十防”。
  2.2“二齐”:库容整齐,堆放整齐;
  2.3“三清”:数量、规格、材质等标识清楚;
  2.4 “十防”:防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
  2.5 物资堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐
  2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施。
  2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,做到日清、月结、年终盘点相结合。
  2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性。
  2.9加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未经批准,无关人员一律不得进入仓库。
  2.10仓库库房应明亮、通风、干燥;仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下,相对湿度保持在10%到65%之间。
  2.11 仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行。
  3 物资的出库
  3.1原材料的出库
  3.1.1 物资的发放,必须持有效凭证。有效凭证为:按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
  3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产计划,调出K3系统中的BOM清单,打印出生产领料单给仓管员配料,仓管员根据领料单进行配料,发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名;物料配好后送到车间现场,车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字,留下蓝色联,仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。
  3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的,由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料,手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经车间主任签字后,到仓库输单员处先出账,然后把领料给仓管员领料,仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管;对手工领料填写不清楚或不规范的,仓库有权拒绝发货,直到单据重新填写清楚、规范后,仓库才予以发料;对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时,应及时和输单员确认,如果只是因包装数量不一致时,则通知输单员重新做账。
  3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则,输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
  3.2 委外加工出库
  3.2.1 因生产需要发外加工的物料,由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料,委外加工上必须清楚填写:委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息,仓库在接到委外加工单后开始配料,具体操作和生产手工领料相同,配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
  3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认。
  3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则,有特殊要求除外。
  4 车间退料
  4.1 间生产过程中发现的不良品,由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来
  料不良的,由车间填写退料单,单据上必须填写:物料代码、名称、规格、单位、数量
  生产任务单及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员清点好
  量后签字,不良品放到退货区,单据交输单员出账。
  4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货,并负责跟踪直至货物退走。
  5 原材料的报废
  5.1 仓库内原材料的报废,仓库内原材料因技术工程变更的,由仓库主管填写报废单,报副总经理签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理
  5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时,由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字,在报副总经理审核签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。
  5.3 车间原因报废的由车间报废后,报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员,报废物料统一放报废品区,单据交输单员处统一保管。
  5.4 报废品的处理,定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
  6 物料报警
  6.1 当物料库存数量低于安全库存量时,仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认,无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。
  6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时,仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认,无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。
  四、半成品的管理
  1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,单据交给输单员录入K3系统后,单据统一存档。
  1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。
  1.3半成品的报废同原材料报废规定
  五、成品的管理
  1.成品的入库
  1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,单据交给输单员录入K3系统后,单据统一存档。
  2 成品的出库
  2.1由销售部门开出“出库单”,出库单上必须清楚的填写:成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息,同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息,销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货,最后由销售人员抽取审核完毕后,进行打包、打托,仓管员在托盘上注明:客户代码、托数号、发运方式等信息,放置在待发货区,由销售进行发货。
  2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。
  2.4 成品保管同原材料保管规定。
  六、客供物料管理规定
  1.客供物料的入库
  1.1 销售部负责客供物料的入库,开具送货单,送货单上必须有:物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。
  1.2 仓库收货人员根据送货单,对来料数量进行清点,无异议后签字确认,并把物料放到待检区,填写手工送检单送检。

  1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。
  1.4 外检检验完成后,把送检单流转到仓管处,仓管员对检验合格的物料,根据送检单上
  的数量、规格等信息再次进行确认,无异议后把客供物料放到客供物料放置区,登记查存卡,
  1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。
  2.客供物料的保管同原材料保管规定
  3.客供物料的出库管理
  3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样,只增加在客供台账上登记生产任务单号。
  3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区,等候客户通知在进行处理。
  4 客供物料台账每月备份一次,由仓库主管负责。
  七、工具类的管理
  1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则,领用时必须以旧换新,新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。
  2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字,仓库才可以发放。
  八、 物资的盘点
  1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点,主管每月至少一次抽盘,每个季度循环盘点一次,每年12月对所有物料做一次大盘点,以保证帐、物、卡三相符。
  1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式,主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。
  1.3仓库对盘点情况,必须做好记录。对在盘点中发现的问题,应认真分析原因,提出改进措施并组织实施。
  1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏,必须经过上级审批后方可调帐,在批准前仍按原帐面数,严禁擅自调整。
  九、物资的帐务
  1.1 必须按规定凭证,准确入帐,做到日清月结。
  1.2按公司规定要求,上交有关报表。
  1.3妥善分类保管好原始凭证,电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。
  十、相关的文件表单

  1.1 “外购入库单” 1.2 “生产领料单”
  1.3 “产品入库” 1.4 “销售出库单”
  1.5 “盘点表” 1.6 “盘盈入库单”
  1.7 “盘亏毁损单” 1.8 “委外加工出库单”
  1.9 “委外加工入库单” 1.10 “退货单”
  1.11 “报废单”

  1、本管理制度由物流部制订,并负责解释;
  2、本管理制度执行之日起,以往规定与本制度不一致时,统一以本管理制度为准。

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第1个回答  2011-07-24
库管员管理制度

仓库管理制度 是为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:
一、物资的验收入库
1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经
使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
(1) 未经部门主管批准的采购。
(2) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
(3) 与要求不符合的采购物资。
4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,
并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1.物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二 齐、三清、四号定位"。
(1) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
(2) 三清:材料清、数量清、规格标识清。
(3) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出
原因并更正

3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的
准确性和可靠性。
三、物资的领发
1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或经理未签字、
字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2.库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。
3.领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填
写请购单,经经理批准后交采购人员及时采购。
4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或
货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5.以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领
用人签字。
四、物资退库
由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
第2个回答  2011-07-22
这里是最全的:http://baike.baidu.com/view/2355624.htm
   1.1 物料收货及入库   
1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。   1.1.2 采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。   1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。   1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。   1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。   1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。   1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。   1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。   1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。   1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。   1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。   1.2 物料出库(出库领料)   1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。   1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。   1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。   1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。   1.2.5 内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。   1.3 工具借用   1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。   1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。   1.4 工具归还   1.4.1 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。   1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。   1.5 物料及工具报废   1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。   1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。   1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。   1.6 退货物料处理   1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。   1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字,可以暂放仓库。   1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。   1.7 仓库卫生、安全管理   1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。   1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。   1.7.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。   1.7.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。   1.7.5 安全   1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。   1.7.5.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。   1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。   1.7.5.4 高空作业需要使用作业车,并注意安全。   1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。   1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)   1.8.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。   1.8.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。   1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。   1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。   1.9 单据、卡、帐务管理   1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。   1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。   1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。   1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。   1.10 盘点管理   1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。   1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。   1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。   1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。   1.11 帐物不符处理   1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。   2 包装管理规定    2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。   2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货   2.2 包装前物料确认   2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。   2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。   3 仓库工作作风及态度    3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。   3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。   4 其他    4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。   4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。   4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。   4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。   4.4仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。   4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。   4.6 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。   5 奖惩规定    5.1 工作评估   5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于: 肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;   5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;   5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;   5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;   5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。   5.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。   5.2 奖惩级别   5.2.1 奖励   5.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。   5.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励20元。   5.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励50元。   5.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”,并予以通告,奖励100元。。   5.2.2 惩罚   5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。   5.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。   5.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。   5.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。   5.3 奖惩原则   5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。   5.4 奖惩规定   5.4.1 奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估。   5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行。

参考资料:http://baike.baidu.com/view/2355624.htm

第3个回答  2011-07-21
仓库重地!严禁进入!这是必须有的,除过做好警示语以外还要做好防火、防潮、防鼠、防水、防漏电和防内盗现象!至于具体到什么程度,还要根据你们公司总体的管理模式而定!
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