我公司因欠甲公司借款无法偿还、现将设备(固定资产)顶账给某公司、
此设备原值10256.41、已计提折旧1232.54、以12669.50的价格顶账出去、会计处理的分录是?
1、借:固定资产清理 9023.87
累计折旧 1232.54
贷:固定资产 10256.41
接着往下还怎么做?请指教!多谢啦!
get必备生活常识
如果我家的是09之后的 当时进行了抵扣 接下来的分录是不是
借:应付账款 12699.51
贷:固定资产清理 10828.63
应交增值税-销项 1840.87
是的,采纳呗~~
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