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用友t3年底未分配利润结转
用友t3
怎样设置本年
利润结转
到
利润分配
--
未分配利润
答:
首先,需要进入
用友T3
的财务系统,在“期末处理”模块中选择“结转损益”功能。在这里,我们需要设置结转损益的凭证模板,将“本年利润”科目设置为借方,将“
利润分配
-
未分配利润
”科目设置为贷方。然后,系统会自动生成结转损益的凭证,将本年
利润结转
到利润分配...
用友t3年底未分配利润结转
答:
可以通过行业性质查询到用户的会计制度. 3、在
T3
软件的右上方找到"总账",总账--期末--转账定义--期间损益结转.然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了.
用友年末结转
本年
利润
会计处理
年底
转利润在软件中一般也按照手工填制凭证的方式结转,请按以下步骤操作: 年度终了,将全年实现的...
用友T3
怎样设置本年
利润结转
到
利润分配
-
未分配利润
答:
修改一下资产负债表中未分配利润栏目里的公式将本年利润科目加进去,取数出来就可以了,不用每个月去
结转未分配利润
的。也可以不使用本年利润科目,使用自动结转直接每月一次结转到
利润分配
科目,但是这样做如果添加了费用类科目会出现错误。若软件上先设置了月末结转的相关凭证,就可以在软件上进行期末凭证...
用友T3
如何自定义设置本年利润科目
结转
到
未分配利润
?
答:
1、登陆
用友T3
系统,单击财务报表模块。2、新建空白表格。3、选中第一行,作为报表的表头,输入“货币资金表”,然后将整行合并,为了美观,我们再设置为居中。4、相应输入表格其他的项目名称,“现金”“银行存款”“期初数”“期末数”等,然后,我们通过利用函数公式向导,取现金的期初数,即QM。5...
用友T3
年结操作详细流程
答:
一.年结流程图
用友T3
年结操作流程 二.年结前的准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“
未分配利润
”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算,
结转
总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和...
用友t3年末
怎么
结转
本年
利润
答:
先查本年利润总账余额,如果是贷方余额分录如下:借 本年利润 贷
利润分配
-
未分配利润
如果是借方余额,分录如下:借 利润分配-未分配利润 贷 本年利润
年末结转
后本年利润科目余额为0
用友T3
标准版本年
利润结转利润分配
科目的公式是怎样的呀?
答:
1、根据“本年利润”科目
年末
余额编制记账凭证,按照记账凭证录入就行了。2、
年底
本年利润做
结转
分录:(1)如果本年利润为亏损(借方余额)借:
利润分配
--
未分配利润
贷:本年利润 (2)如果本年利润为盈利(贷方余额)借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 ...
关于
用友
通
T3的未分配利润
问题
答:
如果
未分配利润
比实际少0.1元,继续下一步核查:是否在损益类科目中有本期新增的以贷方为主的明细科目,如果有新增明细科目,则在“期末”-“转账生成”中,从“本期损益
结转
”项目中,检查新增明细科目中是否设置对应的“本年利润”科目;如果没设置,则补充设置后,再进行自动转账损益。如果上一步...
用友T3
月末结账和
年末
结账的区别?
答:
就是“本年利润”科目余额要
结转
到“
利润分配
-
未分配利润
”里面,再做月末结账,就单击月末结账..一步步下去。会计分录:(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 (2)如果年终时‘本年利润’贷方有余额 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 ...
用友T3
月末结账和
年末
结账的区别,有流程更好!
转入
本年
利润
时的会计分录...
答:
贷:
利润分配
——
未分配利润
(2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计年度企业是亏损的,作如下处理:借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
用友T3
财务会计软件结账操作流程图:(1) 检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2) 月末
结转
必须全部生成并记账,否则...
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