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内部审计案例分析题及答案
审计案例分析
答:
会计与控制:巴林银行的倒闭 1763年,弗朗西斯•巴林爵士在伦敦创建了巴林银行,它是世界首家“商业银行”,既为客户提供资金和有关建议,自己也做买卖。当然它也得象其他商人一样承担买卖股票、土地或咖啡的风险。由于经营灵活变通、富于创新,巴林银行很快就在国际金融领域获得了巨大的成功。其业务...
阅读材料,结合内控、
内部审计
和风险管理的知识,
分析
评价该银行信贷管理...
答:
该银行信贷管理存在的问题主要有两点:1. 风险管理部门过于保守,导致删除了一些值得争取的潜在大客户。该银行的风险管理部门过于注重避免损失,而忽略了对潜在商业机会的挖掘和利用。这样做虽然可以减少信贷损失,但如果同行竞争中其他银行获取了这些优质客户,就会使该银行失去市场份额和竞争力。2.
内部审计
...
求助
审计
失败的
案例分析
!要耳熟能详的公司!
答:
2003年3月18日,美国最大的医疗保健公司——南方保健会计造假丑闻败露。该公司在1997至2002年上半年期间,虚构了24.69亿美元的利润,虚假利润相当于该期间实际利润(-1000万美元)的247倍。这是萨班斯-奥克斯利法案颁布后,美国上市公司曝光的第一大舞弊案,倍受各界瞩目。为其财务报表进行
审计
,并连续多...
2018初级
审计
师《理论与实务》选择题(3)
答:
A、
审计
过程中运用职业判断 B、要求审计人员具有一定的工作经验 C、将抽样风险加以量化和控制 D、存在抽样风险 15、效益审计中,审计人员按照既定标准和合理的控制模式对管理程序进行检查和
分析
的方法是:A、内容分析法 B、程序分析法 C、
案例
研究法 D、逻辑模型法 1、【正确答案】 C 【
答案解析
】...
2019年河南省高等自学考试
审计
学的
答案
答:
六、
案例分析题
(本大题共3小题,每小题12分,共36分) 36.会计师事务所于2019年2月5日——2月12日完成了对X公司的年报审计(
审计
报告的签发日为2019年2月12日),兹有部分审计工作底稿如下: (1)营业执照、公司章程; (2)重要的法律文件、合同、协议; (3)审计业务约定书; (4)审计计划; (5)审计报告; (...
内部审计
的几个
案例分析
答:
讨论讨论:2、我认为可以,以印务公司自定的标准时行
审计
对比更直接。然后再说明印务公司未按照总部制定的计划执行,并做一份总部计划与印务公司自定计划在哪些方面有冲突。3、向董事会提交审计报告没什么问题呀,只要董事会接受,那就是好事嘛。交流的内容可涉及集团所有事项。4、这要看各种存货的重要性...
有没有人有应付账款
审计
的
案例
?最好是PPT的
答:
(二)
案例分析
通过对案例一的分析,我们可以看出以下几个问题:注册会计师张刚在执行抽查未入账债务程序时是否可以因客户已利用转账分录将2000年迟收发票入账的事实而改变原定的审计程序?是否因客户愿意提供无漏记债务说明书而受影响?可否因
内部审计
人员的工作而取消或减少审计程序?1.委托人对迟收账单...
2006年4月全国自考
审计
学
答案
答:
A.被
审计
单位财务报表 B.符合性测试的审计工作底稿 C.审计报告及附件 D.业务类工作底稿 二、多项选择(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题的五个备选
答案
中,选出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分。)21、按照审计证据的...
中小企业
内部审计
的有关
案例
答:
在现代企业制度下,企业越重视
内审
,内审发挥的作用也会越大。一、企业
内部审计
的作用 1、制约作用 内部审计人员根据我国的法律法规,以及企业的有关规定,对企业的财政、财务收支和各项经济活动的真实性、合法性及其产生的效益进行监督检查,促使企业的经济活动在合法、效益的轨道上运行,对各种违法、违规现象可以起到一定...
审计案例分析
答:
审计
学
案例分析
可以从以下几个方面出发:1、纳税 审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款。2、提高效率 审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。因此,由于审计原则的准确性,它在组织内带来了更多训练有素和...
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